Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

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Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000RAGUSA ACQUISTO SET WC13/06/201613/06/2019€ 3,98€ 3,98€ 0,00
0000000000UT Rovigo - Acquisto materiale sanitario per cassetta di primo soccorso del 13/06/1913/06/201913/06/2019€ 15,60€ 15,60€ 0,00
0000000000U.T. BL - Spese economali - Acq. n.5 cornici13/06/201913/06/2019€ 16,35€ 16,35€ 0,00
Z672866DC9UT MN facchinaggio e distruzione mat. cartaceo11/06/201912/06/2019€ 3.000,00€ 3.000,00€ 0,00
Z2B28B1D65Servizio Catering Riunione Commissione Automodellismo 12-06-201912/06/201912/06/2019€ 170,00€ 170,00
0000000000Acquisto materiale vario di consumo DCNE12/06/201912/06/2019€ 11,20€ 11,20€ 0,00
0000000000UT VI - parcheggio per servizio a domicilio12/06/201912/06/2019€ 0,25€ 0,25€ 0,00
0000000000PESARO - NUMERI PER SPORTELLI12/06/201912/06/2019€ 20,00€ 20,00€ 0,00
0000000000DIREZIONE TERRITORIALE DI PALERMO-SPESE PER PLASTIFICAZIONE A312/06/201912/06/2019€ 15,00€ 15,00€ 0,00
0000000000UT Rovigo - Acquisto materiale sanitario per cassetta di primo soccorso del 12/06/1912/06/201912/06/2019€ 18,80€ 18,80€ 0,00
0000000000UT FERRARA SPESE ECONOMALI ACQUISTO PORTA-DEPLIANT II° TRIM 201911/06/201912/06/2019€ 38,10€ 38,10€ 0,00
0000000000UT SS ACQUISTO N. 1 TIMBRO PER NUOVO RESPONSABILE OLBIA-TEMPIO12/06/201912/06/2019€ 20,00€ 20,00€ 0,00
Z2F2925A94CORSO DI FORMAZIONE ITA - Il Nodo dei Pagamenti -11/06/201912/06/2019€ 1.782,00€ 1.782,00€ 0,00
0000000000U.T. LATINA Acquisto rotoli imballo12/06/201912/06/2019€ 19,00€ 19,00€ 0,00
0000000000ACQUISTO NUMERI ADESIVI PER SPORTELLI PRA12/06/201912/06/2019€ 7,50€ 7,50€ 0,00

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