Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

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Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000A.M. MILANO POSTEGGIO PRESSO AUTORIMESSA MELZO SAS05/02/201905/02/2019€ 5,00€ 5,00€ 0,00
0000000000VARESE ACQUISTO N. 2 SVITOL04/02/201904/02/2019€ 13,80€ 13,80€ 0,00
0000000000UT VI - sacchetti per targhe04/02/201904/02/2019€ 18,80€ 18,80€ 0,00
0000000000ACQUISTO N. 1 SCOVOLINO04/02/201904/02/2019€ 3,50€ 3,50€ 0,00
0000000000UT PAVIA - ACQUISTO SACCHI SPAZZATURA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA04/02/201904/02/2019€ 2,99€ 2,99€ 0,00
0000000000PESARO - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO04/02/201904/02/2019€ 16,50€ 16,50€ 0,00
0000000000U.T. Siena - duplicato chiavi (04/02/2019)04/02/201904/02/2019€ 5,70€ 5,70€ 0,00
Z6B26F5E7BUT Teramo acquisto carta e toner per stampanti01/02/201904/02/2019€ 247,40€ 247,40€ 0,00
0000000000ACQUISTO SACCHETTI DIFFERENZIATA04/02/201904/02/2019€ 10,43€ 10,43€ 0,00
0000000000ACQUISTO TIMBRO TRODAT 491204/02/201904/02/2019€ 20,00€ 20,00€ 0,00
0000000000Acquisto rotoli pos04/02/201904/02/2019€ 20,00€ 20,00€ 0,00
0000000000Spesa sostenuta per acquisto materiale vario di consumo - Unità Territoriale ACI di Reggio Calabria04/02/201904/02/2019€ 3,50€ 3,50€ 0,00
0000000000ANCONA - CONTENITORI MONETE 4 FEBBRAIO04/02/201904/02/2019€ 4,00€ 4,00€ 0,00
0000000000ANCONA - SCONTRINO CONTENITORI MONETE 4 FEBBRAIO04/02/201904/02/2019€ 4,00€ 4,00€ 0,00
4277455B85Avviso di aggiudicazione definitiva (lotto 1) - Procedura n. 21/2012 - SERVIZIO VIGILANZA SEDE CENTRALE-PROC.21/2012-SCORRIMENTO GRADUATORIA EX ART.140 D.LGS.163/200601/02/201504/02/2019€ 2.433.033,74€ 1.616.061,61€ 816.972,13

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